29.07.2016 12:41
добавлено:

РусГидро публикует финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2016 года

ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR, OTC QX: RSHYY) объявляет неконсолидированные финансовые результаты за 6 месяцев 2016 года, сформированные исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ключевые результаты:

  • выручка во 2 квартале – 30 118 млн рублей (+9%); в 1 полугодии 2016 года – 57 211 млн рублей (+12%);
  • себестоимость в 1 полугодии 2016 года – 26 010 млн рублей (-9%);
  • EBITDA во 2 квартале 2016 г. – 20 468 млн рублей (+27%), в 1 полугодии – 38 711 млн рублей (+31%);
  • рентабельность по EBITDA во 2 квартале 2016 года – 68% (+9 п.п.), в 1 полугодии – 68% (+10 п.п.);
  • чистая прибыль в 1 полугодии – 28 426 млн рублей (+41%), скорректированная чистая прибыль – 26 444 млн рублей (+36%).

 

Финансовые результаты ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2016 года (в млн рублей)

  6М/16 6М/15 Изм. 2 кв/16 2 кв/15 Изм.
Выручка 57 211 51 212 12% 30 118 27 509 9%
Себестоимость (26 010) (28 727) -9% (13 401) (14 882) -10%
Валовая прибыль 31 201 22 485 39% 16 717 12 627 32%
EBITDA[i] 38 711 29 458 31% 20 468 16 144 27%
Чистая прибыль 28 426 20 176 41% 13 177 11 433 15%
Чистая прибыль (скорр.)[ii] 26 444 19 426 36% 12 071 11 063 9%

 

Выручка

За 1 полугодие 2016 года выручка от реализации товаров, работ и услуг увеличилась на 12% и составила 57 211 млн рублей по сравнению с 51 212 млн рублей за 1 полугодие 2015 года. Основные факторы, повлиявшие на изменение выручки:

  • значительное увеличение объемов выработки электроэнергии в результате: a) повышенного притока воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада в 1 половине 2016 года; б) притока воды в водохранилища Сибири, ГЭС Юга России и Дальнего Востока на уровне среднемноголетних значений;
  • индексация регулируемых тарифов на электрическую энергию и мощность;
  • увеличение выручки от продажи мощности для ГЭС второй ценовой зоны за счет продолжающейся с 1 мая 2014 года «либерализации» рынка мощности для ГЭС[iii].

Выручка (млн рублей)

  6М/16 6М/15 Изм. 2 кв/16 2 кв/15 Изм.
Продажа электроэнергии 38 933 34 547 13% 21 679 19 699 10%
Продажа мощности 17 783 16 031 11% 8 164 7 292 12%
Прочая выручка 495 634 -22% 275 518 -47%
ИТОГО 57 211 51 212 12% 30 118 27 509 9%

Себестоимость продаж

Себестоимость продаж в 1 полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 9% и составила 26 010 млн рублей.

Себестоимость (млн рублей)

6М/16 6М/15 Изм. 2 кв/16 2 кв/15 Изм.
Амортизация 7 510 6 973 8% 3 751 3 517 7%
Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ 3 558 3 510 1% 1 744 1 533 14%
Покупная электроэнергия и мощность 3 429 6 415 -47% 1 446 3 297 -56%
Налог на имущество 3 361 3 294 2% 1 683 1 654 2%
Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности 1 405 1 387 1% 707 698 1%
Расходы на техобслуживание и ремонт 1 300 1 211 7% 822 722 14%
Прочие услуги, предоставленные третьими сторонами 1 291 1 245 4% 879 629 40%
Расходы на охрану 879 866 2% 474 471 1%
Расходы на страхование 743 587 27% 390 309 26%
Расходы по договорам аренды 714 587 22% 373 300 24%
Плата за пользование водными объектами 614 459 34% 340 270 26%
Расходы по договорам лизинга 104 152 -32% 51 70 -27%
Прочие расходы 1 102 2 041 -47% 741 1 413 -48%
ИТОГО 26 010 28 727 -9% 13 401 14 883 -10%

 

Основными факторами изменения себестоимости в 1 полугодии 2016 года стали (по расходам, имеющим наибольший удельный вес):

  • снижение расходов на покупную электроэнергию и мощность на фоне: а) сокращения объемов покупной электроэнергии в обеспечение СДД вследствие снижения объемов продажи по СДД[iv]; б) снижения стоимости покупной электроэнергии;
  • увеличение амортизации и налога на имущество в результате ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств, а также в связи с проводимыми работами по реконструкции и модернизации;
  • снижение прочих расходов, включающих корпоративные расходы, командировочные расходы, коммунальные услуги и другие виды расходов, на 48% в результате реализации мероприятий по сдерживанию непроизводственных затрат.

Прибыль

Валовая прибыль за 6 месяцев 2016 года выросла на 39%, или 8 716 млн рублей, по сравнению с показателем за 1 полугодие 2015 года и составила 31 201 млн рублей.

Показатель EBITDA увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 31% и составил 38 711 млн рублей.

Чистая прибыль ПАО «РусГидро» в отчетном периоде выросла на 41% до 28 426 млн рублей. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли за 1 полугодие 2016 года увеличился на 36% и составил 26 444 млн рублей против 19 426 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года. Разница между отчетным и скорректированным показателями объясняется в основном отражением следующих неденежных операций:

  • прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость, в размере 2 883 млн рублей;
  • доход по восстановленным резервам под обесценение финансовых вложений в размере 711 млн рублей;
  • расход (нетто) по резервам по сомнительной дебиторской задолженности в размере 1 697 млн рублей;
  • доход по восстановленным резервам под обесценение активов в размере 3 млн рублей;
  • доход по восстановленным прочим резервам в размере 82 млн рублей.

 

Основные показатели финансового положения на 30 июня 2016 года:

Общая величина активов ПАО «РусГидро» по состоянию на 30 июня 2016 года увеличилась на 28 781 млн рублей, или на 3%, по сравнению с величиной активов на 31 декабря 2015 года, и составила 921 412 млн рублей.

Общий объем обязательств Компании по состоянию на 30 июня 2016 года остался практически на уровне показателя на 31 декабря 2015 года, незначительно увеличившись, с 150 095 до 150 451 млн рублей.

Кредитный портфель Компании снизился по сравнению с показателем на 31 декабря 2015 года на 1%, или 1 286 млн рублей, с 124 010 до 122 724 млн рублей. Долгосрочные заемные средства составили 96% от общего кредитного портфеля.

Собственный капитал Компании за 6 месяцев 2016 года вырос на 4% и составил 770 895 млн рублей по сравнению с 742 469 млн рублей на начало года.русгидро